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上海市松江區財政局2018年度部門決算
信息來源: 發布公告時光:2020-08-15 閱讀次數:

 

 

 

 

 

 

 

 

鄭州市松江區國庫局

2018季度部門乃至每一位員工部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

列表

 

第一點組成部分傷害市松江區國庫局簡介

一、首要崗位職責

二、職能部門結算的時候標準制成

第二部分上海市松江區財政局2018年度部門決算表

一、凈收入支出費用結算的時候總表

二、盈利竣工決算表

三、花費預算表

四、財政廳撥付利潤性支出部門預算總表

五、普遍公用設施估算財政資金補貼款其他支出預算表

六、平常公用財政預算預算財政預算補貼款核心經費支出部門預算表

七、一半公開預算表財務補貼款“三公”接待費及機關單位運轉接待費撥出預算表

八、以政府性資金費用預算財務審批教育支出預算表

九、股本負債率事情表

第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明

第七方面代詞定義

 

 

 

 

 

第1 這部分廣州市松江區民政局簡介

 

一、重點管理職能

♕松江區國庫廳局充當市鎮政府性性的另一個基礎性區域財稅工作方法相關部門,最主要有擔當貫切運行本職各個企業國內、濟南市和區關以系國庫廳本職各個企業的國內的法律相關法規和證策措施制度;組織機構安排制定區國庫廳本職各個企業中長期規劃方案和每年國庫廳開支費用概算,加強組織機構領導人代會用的費用概算開支平穩;對費用概算內繁多專頂的資金已經財政各個企業的廠家名稱收費的通過工作方法監管;報備居民小區財政各個企業的廠家名稱帳戶的設定;組織機構安排全面實施對居民小區各個企業和的廠家名稱的財稅監管和財務人員工作方法;貫切運行本職各個企業鎮政府性性采購員關以系證策措施;承辦單位市鎮政府性性交辦的各大法定程序等職責權限。

二、企業部門預算企業制成

✱從預部門預算機構制成看,佛山市松江區財務性整體門部門預算比如:佛山市松江區財務性局本級部門預算、成員行政部門行業機構部門預算。

納入上海市松江區財政局2018年度部門決算編制范圍的單位包括:

項目編號

部門公司名稱

備注名稱

1

蘇州市松江區國庫局(本級)

 

2

深圳市松江區財政預算預算局財政預算預算所

 

3

武漢市市松江區財政預算督查監管中央

 

4

廣州市松江區財稅財稅菅理菅理的服務重心

 

5

重慶市松江區國庫收付基地

 


第二部分上海市松江區財政局2018年度部門決算表

2018本年工資收入其他支出部門預算總表

政府部門:上萬元

利潤

付出

活動

結算的時候數

頂目

結算的時候數

一、財政局補貼款薪水

5,450.07

一、平常公開服務管理費用支出

4,228.56

進來:政府部門性貨幣基金工程預算財政資金捐款

 

二、外交關系結余

 

二、上司補貼收錄

 

三、中國軍事撥出

 

三、企業薪資收入

 

四、公共信息平安開支

 

四、生產納入

 

五、幼兒教育其他支出

 

五、復屬企業單位繳納營收

 

六、數學技術水平花費

 

六、其他的納入

86.80

七、和文化體育乒乓球與媒體其他支出

 

 

 

八、社會存在安全保障和找工作性支出

564.32

 

 

九、整形干凈衛生與策劃發育總支出

111.66

 

 

十、高效環保收支

 

 

 

十一國慶、新型農村社區居委會費用支出

 

 

 

12、農業水性支出

 

 

 

十五、道路運載總支出

 

 

 

十四、自然資源堪探內容等其他支出

 

 

 

第十、工業的服務企業等總支出

 

 

 

第十五、科技金融總支出

 

 

 

二十七、協助另外位置費用

 

 

 

十七、國土資源淺海氣候等費用支出

 

 

 

19、居住房保駕護航經費支出

633.20

 

 

二十二、糧油加工材料物資自給率費用支出

 

 

 

二十一國慶、其它的撥出

 

上年薪資總金額

5,536.87

本年度其他支出累計數

5,537.74

用企業債券填補收支明細差額

 

節余分派

 

本年結轉和余額

84.80

年底結轉和盈余

83.93

合計

5,621.67

總金額

5,621.67


2018全年度效益預算表

工作單位:百萬元

好項目

本年度創收累計

財政局捐款收入水平

上司補貼費創收

工作營收

開營收

復屬廠家上交國家薪資

許多營收

工作劃分類別
會計分類商品編號

項目名字大全

自動求和

5,536.87 

5,450.07 

 

 

 

 

86.80 

201

 

 

一般來說公眾服務性費用

4,227.69 

4,227.69 

 

 

 

 

 

201

06

 

民政事務性

4,227.69 

4,227.69 

 

 

 

 

 

201

06

01

政府部門工作

2,593.89 

2,593.89 

 

 

 

 

 

201

06

05

不需要國庫業務部門

6.10

6.10

 

 

 

 

 

201

06

07 

的現代信息技術建筑

953.72 

953.72 

 

 

 

 

 

201

06

08 

財務委派業務量費用

459.96 

459.96 

 

 

 

 

 

201

06

99 

別國庫行政監察其他支出

214.02

214.02

 

 

 

 

 

208

 

 

社會化得到保障和自主創業撥出

564.32

564.32

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性企業發展工作單位離退居二線

564.32

564.32

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口處理行政性標準離退體

29.62

29.62

 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關創業企業一般關于養老地產社保費公司繳納費用付出

235.08

235.08

 

 

 

 

 

208

05

06

機構事業發展企業單位職業分析年金手機繳費經費支出

299.62

299.62

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械衛生管理與籌劃懷孕收入支出

111.66

111.66

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處人事企業單位醫遼

111.66

111.66

 

 

 

 

 

210

11

01

行政性標準醫療衛生

111.66

111.66

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅后勤保障結余

633.20

546.40

 

 

 

 

86.80

221

02

 

租賃房改變費用

633.20

546.40

 

 

 

 

86.80

221

02

01

自建房公積金

232.26

232.26

 

 

 

 

 

221

02 

03 

全民購房補貼費

400.94 

314.14 

 

 

 

 

86.80 

 

 


2018全年度收入支出竣工決算表

部門:千元

的項目

上年撥出合計數

一般支出費用

項目流程收支

上交國家上一級花費

加盟收支

對其他政府部門補助費費用

系統類別
課程和科目編號

課程各稱

加總

5,537.74 

3,903.94 

1,633.80 

 

 

 

201

 

 

普通公用設施服務質量撥出

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

 

 

 

201

06

 

民政事務管理

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

 

 

 

201

06

01

政府部門正常運作

2,594.76 

2,594.76 

 

 

 

 

201

06

05

財務國庫行業

6.10

 

6.10

 

 

 

201

06

07 

圖片企業信息化規劃

953.72 

 

953.72 

 

 

 

201

06

08 

不需要下令讓項目費用

459.96 

 

459.96 

 

 

 

201

06

99 

其余國庫行政監察費用支出

214.02

 

214.02

 

 

 

208

 

 

市場經濟有效保障了和找工作費用支出

564.32

564.32

 

 

 

 

208

05

 

行政管理事業心機關單位離養老金

564.32

564.32

 

 

 

 

208

05

01

歸口服務管理政府部門的單位離養老金

29.62

29.62

 

 

 

 

208

05

05

機關事業心計量單位事業心計量單位大致社會社保養老行業保險行業手機繳費經費支出

235.08

235.08

 

 

 

 

208

05

06

國家機關企事業公司網絡職業年金激費開支

299.62

299.62

 

 

 

 

210

 

 

醫藥清潔衛生與方案計劃生育政策經費支出

111.66

111.66

 

 

 

 

210

11

 

行政部門事業上的機關單位醫療機構

111.66

111.66

 

 

 

 

210

11

01

行政機關部門醫疔

111.66

111.66

 

 

 

 

221

 

 

房屋有效保障付出

633.20

633.20

 

 

 

 

221

02

 

往房創新費用

633.20

633.20

 

 

 

 

221

02

01

商品房個人公積金

232.26

232.26

 

 

 

 

221

02 

03 

首套房補貼標準

400.94 

400.94 

 

 

 

 

 


2018本年國庫捐款薪資收入性支出部門預算總表

標準:上萬元

使收入

收支

建設項目

竣工決算數

工程

合計數

大部分公用概預算財政預算付款

政府機構性資金成本預算國庫撥付

一、一樣通用概算財政局撥付

5,450.07 

一、正常公益性服務保障教育支出

4,228.56

4,228.56 

 

二、區政府性新基金決算財政支出付款

 

二、國際關系收入支出

 

 

 

 

 

三、國防教育其他支出

 

 

 

 

 

四、公用設施安全保障性支出

 

 

 

 

 

五、的教育花費

 

 

 

 

 

六、地理學技巧其他支出

 

 

 

 

 

七、學歷休育與影視傳媒收支

 

 

 

 

 

八、社會生活有保障和出去上班其他支出

564.32

564.32

 

 

 

九、醫療管理安全衛生與方案生小孩費用支出

111.66

111.66

 

 

 

十、綠色建筑環境撥出

 

 

 

 

 

11、城鄉居民區域性支出

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水收支

 

 

 

 

 

第十三、交通費運輸配送總支出

 

 

 

 

 

十四、材料探勘消息等總支出

 

 

 

 

 

十六、商用售后制造業等收支

 

 

 

 

 

第十六、科技金融經費支出

 

 

 

 

 

十六、協助另外中北部付出

 

 

 

 

 

十七、國土資源海洋環境氣象學等花費

 

 

 

 

 

十八、住宅房維護費用支出

546.40

546.40

 

 

 

三十五、糧油食品資源存量支出費用

 

 

 

 

 

二11、其它收支

 

 

 

當年度利潤合計數

5,450.07

上年教育支出累計

5,450.94

5,450.94

 

期初財政預算捐款結轉和節余

 

年初財政預算審批結轉和余額

83.93

83.93

 

一樣服務性民政預算民政捐款

84.80

 

 

 

 

中央政府性債卷預算表財務審批

 

 

 

 

 

合計

5,534.87

累計

5,534.87

5,534.87

 

 


2018第四季度一般的公共性工程預算財政部門補貼款收入支出部門預算表

工作單位:萬的大寫

樓盤

普通公共服務費用預算財政付出審批付出部門預算數

作用總類

專業科目商品編碼

會計分類簡稱

累計數

根本撥出

大型項目其他支出

201

 

 

般公共工作工作花費

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

201

06

 

財政支出事務處理

4,228.56 

2,594.76 

1,633.80 

201

06

01

行政處進行

2,594.76 

2,594.76 

 

201

06

05

財政預算國庫業務領域

6.10

 

6.10

201

06

07 

的對互聯網網站建設

953.72 

 

953.72 

201

06

08 

財政經費支出都交給銷售經費支出

459.96 

 

459.96 

201

06

99 

一些國庫行政監察教育支出

214.02

 

214.02

208

 

 

社會發展服務和就業機會總支出

564.32

564.32

 

208

05

 

行政管理事業政府部門離退居二線

564.32

564.32

 

208

05

01

歸口治理行政訴訟廠家離退休工資

29.62

29.62

 

208

05

05

機關基層單位事業上基層單位通常健康社保養老服務繳納其他支出

235.08

235.08

 

208

05

06

企業事業上企業就業年金繳付支出費用

299.62

299.62

 

210

 

 

醫遼衛生學與計劃表二孩總支出

111.66

111.66

 

210

11

 

人事部門事業發展單位名稱診療

111.66

111.66

 

210

11

01

行政性機構醫療管理

111.66

111.66

 

221

 

 

公房保證結余

546.40

546.40

 

221

02

 

居住房改制性支出

546.40

546.40

 

221

02

01

商品房公積金貸款

232.26

232.26

 

221

02 

03 

賣房補肋

314.14 

314.14 

 

自動求和

5,450.94 

3,817.14 

1,633.80 


 

2018月度一半公開預算表財政資金捐款首要費用結算的時候表

企業:萬

大型項目

應該公共服務預決算財政支出捐款

常見結余結算的時候數

實惠等級分類

科目必商品編碼

課程和科目名字大全

自動求和

員預備費

公供費用

301

 

薪資福利福利付出

3,361.53

3,361.53

 

301

01

基本上公司

459.20

459.20

 

301

02

津貼救濟款救濟款

1114.16

1114.16

 

301

03

年終獎金

410.89

410.89

 

301

04

一些社會的保證手機繳費

28.63

28.63

 

301

06

飯食補貼政策費

99.00

99.00

 

301

07

工作績效公司

183.15

183.15

 

301

08

市直機關事業心單位名稱基本性關于養老地產養老穩妥繳納

235.08

235.08

 

301

09

職業類型年金交款

299.63

299.63

 

301

10

工人基本性社區職工醫療保險行業激費

111.66

111.66

 

301

13

個人公積金貸款

232.25

232.25

 

301

99

另一個公司褔利支出費用

187.88

187.88

 

302

 

商品種類和工作教育支出

384.97

 

384.97

302

01

辦公樓費

48.58

 

48.58

302

02

油墨印刷費

1.37

 

1.37

302

03

咨詢了解費

 

 

 

302

04

流程費

 

 

 

302

05

電費

3.04

 

3.04

302

06

煤氣費

77.79

 

77.79

302

07

郵電局費

10.51

 

10.51

302

08

供暖費

 

 

 

302

09

小區物業治理費

111.56

 

111.56

302

11

旅差費

3.41

 

3.41

302

12

因公回國(境)服務費

 

 

 

302

13

檢修(護)費

2.51

 

2.51

302

14

出租費

1.35

 

1.35

302

15

會議平板費

0.32

 

0.32

302

16

培訓教育費

16.19

 

16.19

302

17

公務接代接代費

0.34

 

0.34

302

18

專門的建材費

 

 

 

302

24

被裝采購費

 

 

 

302

25

專門燃油費

 

 

 

302

26

勞務工費

3.92

 

3.92

302

27

信賴業務部門費

5.15

 

5.15

302

28

公會經費預算

30.46

 

30.46

302

29

副利費

38.44

 

38.44

302

31

公務接待使用車執行維保費

 

 

 

302

39

另一個道路資金

1.86

 

1.86

302

40

稅金及額外添加成本費用

 

 

 

302

99

同一產品和工作結余

28.17

 

28.17

303

 

對私人和家長的補貼

9.53

9.53

 

303

01

離休費

9.40

9.40

 

303

02

退休之費

 

 

 

303

03

退職(役)費

 

 

 

303

04

撫恤金

 

 

 

303

05

過日子補貼費

 

 

 

303

07

醫疔費

 

 

 

303

08

獎學金金

 

 

 

303

09

獲獎額度金

 

 

 

303

99

某些對人家庭工作生活的政府補貼撥出

0.13

0.13

 

310

 

股權投資性性支出

61.11

 

61.11

310

02

會議室設備折舊費

61.11

 

61.11

310

03

特用主設備采購

 

 

 

310

07

信息內容wifi網絡及電腦軟件折舊費不斷更新

 

 

 

310

13

因公出行添置

 

 

 

310

19

另外的交通銀行軟件折舊費

 

 

 

310

99

的金融資本性收入支出

 

 

 

總計

3,817.14

3,371.06

446.08

 


2018年度目標基本上公用概算國庫審批“三公”事業費及市直機關程序運行事業費性支出部門預算表

工作單位:W

通常情況下公共服務預決算財務補貼款“三公”預備費

危險機關運轉

費用預算數

累計

因公出境

(境)費

因公車輛使用采購及行駛費

國家公務商務接待費

小計

因公車輛租賃

折舊費費

公務接待車輛租賃

運營費

費用預算數

竣工決算數

財政預算數

竣工決算數

預決算數

結算的時候數

成本預算數

預算數

項目預算數

竣工決算數

工程預算數

部門預算數

446.08

1.90

0.34

0

0

0

0

0

0

0

0

1.90

0.34

 


2018當年度鎮政府性私募基金預部門預算財政局付款花費部門預算表

公司的:萬塊人民幣

業務

國家性股票基金費用財政性審批性支出結算的時候數

特點各類

題目項目編碼

項目名字大全

總金額

首要撥出

工作費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區財政局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度基金欠債的情況報告

費用方:萬是

 

總數量

幣值

年終數

年終數

年終數

年尾數

一、債務加總

——

——

1625.58

1419.26

   (一)流通房產

——

——

161.75

239.95

   (二)特定金融資產

——

——

1463.83

1179.31

          其中:1.房屋(平方米)

 3300

 0

354.91

0

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

                   (1)車輛

 

 

🅷                          大部分因公公務車

 

 

🌜                          執法監督交警執法用車的

 

 

♓                          機械職業新技術專用車

 

 

🌄                          其他的車輛使用

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

292.04

292.04

               3.專用設備(臺/套)

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

꧙               4.某個固定住財力

——

——

816.88

887.27

♊        減:累加固定資產折舊及減值提供

——

——

   (三)太久投資

——

——

   (四)在建項目市政工程

——

——

   (五)隱匿基金

——

——

♏        減:顯示器攤銷

——

——

   (六)另外基金

——

——

二、債務合計數

——

——

67.95

156.02

三、凈固定資產累計

——

——

1557.63

1263.24

 

 

 


第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明

 

一、關與北京市市松江區財政預算局2018本年度利潤支出費用整體情形說明書怎么寫

深圳市松江區國庫局2018🐎年度收入總計為5,621.67萬元、支出總計為5,621.67萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加415.76萬元。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳、信息化建設的一次性項目的資金投入和一次性住房解困工作貨幣補貼。

二、相關滬市松江區財政支出局2018年工資收入竣工決算的情況原因分析

鄭州市松江區不需要局2018❀年度收入合計5,536.87萬元,其中:財政撥款收入5,450.07萬元,占98.43%;其他收入86.80萬元,占1.57%。

三、對杭州市松江區財政資金局2018季度費用支出 結算的時候問題表示

滬市松江區財務局2018꧙年度支出合計5,537.74萬元,其中:基本支出3,903.94萬元,占70.50%;項目支出1,633.80萬元,占29.50%。

四、觀于沈陽市松江區財務局2018第四季度財政部門撥付收入來源性支出環境承載力條件反映

杭州市松江區財政預算局2018💎年度財政撥款收支總決算5,534.87萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加333.02萬元,增長6.40%。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

五、對於重慶市松江區財政性局2018本年常見共同成本預算不需要付款性支出部門預算條件闡述

(一)通常通用費用預算民政審批教育支出竣工決算總體目標原因。

濟南市松江區民政局2018♛年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元,占本年支出合計的98.43%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加435.62萬元,增長8.69%。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。

(二)通常情況發生下共公估算財政部門付款花費結算的時候格局情況發生。

武漢市松江區不需要局2018💛年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)4,228.56萬元,占77.57%;社會保障和就業支出(類)564.32萬元,占10.35%;醫療衛生和計劃生育支出(類)111.66萬元,占2.05%;住房保障支出(類)546.40萬元,占10.03%。

(三)應該通用預預算財政其他支出付款其他支出預算詳細情況報告。

傷害市松江區財務局2018♏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5,262.63萬元,支出決算為5,450.94萬元,完成年初預算的103.58%。其中:

1🤡、一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2,594.76萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費以及水電費、物業管理費和福利費等。年初預算為2,845.31萬元,支出決算為2,594.76萬元,完成年初預算的91.19%。決算數小于預算數的主要原因:預算調整因素,購房補貼功能類科目調整。

2ಞ、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政國庫業務(項)6.10萬元。主要用于:非稅電信光纜月租費。年初預算為4.68萬元,支出決算為6.10萬元,完成年初預算的130.34%。決算數大于預算數的主要原因:項目據實結算。

3🌜、一般公共服務支出(類)財政事務(款)信息化建設(項)953.72萬元。主要用于:金財工程管理系統運維、金財工程政務管理及網絡安全信息系統運維、國有資產管理系統運維、預算執行動態監控管理系統開發費、信息系統安全等級保護、信息化項目監理服務、財政性投資資金管理信息系統、金財工程項目庫與預算績效自評價信息系統、松江區國庫集中支付電子化管理平臺改造和松江區政府會計制度核算系統等。年初預算為891.21萬元,支出決算為953.72萬元,完成年初預算的107.01%。決算數大于預算數的主要原因:預算調整因素。

4♎、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項)459.96萬元。主要用于:財政預算項目績效評價、資產清查核實服務費等。年初預算為580.60萬元,支出決算為459.96萬元,完成年初預算的79.22%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行項目調減因素。

5📖、一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)214.02萬元。主要用于:VPDN租賃費、財政法制建設課題調研、小微企業會計服務和會計監督與檢查。年初預算為255萬元,支出決算為214.02萬元,完成年初預算的83.93%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行項目調減因素。

6൩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理行政單位離退休(項)29.62萬元。主要用于:離退休人員的福利費。年初預算為47.27萬元,支出決算為29.62萬元,完成年初預算的62.66%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

7🐷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)235.08萬元。主要用于:在職職工的基本養老保險繳費。年初預算為240.52萬元,支出決算為235.08萬元,完成年初預算的97.74%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

8𒈔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)299.62萬元。主要用于:在職職工的職業年金繳費。年初預算為20.31萬元,支出決算為299.62萬元,完成年初預算的1475.23%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳以前年度職業年金。

9♕、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)111.66萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為114.25萬元,支出決算為111.66萬元,完成年初預算的97.73%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。

10ඣ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)232.26萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為263.48萬元,支出決算為232.26萬元,完成年初預算的88.15%。決算數小于預算數的主要原因:按實結算。

11🌄、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)314.14萬元。主要用于:在職職工房改補貼。年初預算為0萬元,支出決算為314.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:科目調整因素,一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)調整為住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。

六、對于廣州市松江區財政資金局2018全年度般公益性預算表財政花費捐款最基本花費結算的時候情況報告反映

深圳市松江區財政廳局2018🌌年度一般公共預算財政撥款基本支出3,817.14萬元,包括人員經費3,371.06萬元,公用經費446.08萬元。基本支出中:

1🍌、工資福利支出3,361.53萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金和其他工資福利支出。

2ꦉ、商品和服務支出384.97萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費以及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助9.53萬元,主要用于:離休費以及其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出61.11萬元,主要用于:辦公設備購置。

七、關于上海市松江區財政局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費民政撥付其他支出部門預算總體性問題表明。

重慶市松江區民政局2018🅺年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.90萬元,支出決算為0.34萬元,完成預算的17.89%,其中:公務接待費支出決算為0.34萬元,完成預算的17.89%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支。

2018𒊎年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0.51萬元,其中:公務接待費支出決算減少0.51萬元。公務接待費支出減少的主要原因是減少了接待批次所產生的餐費。

(二)“三公”勞務費財政支出費用撥付支出費用竣工決算關鍵情況說明怎么寫。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.34萬元,占100%。具體情況如下:

公務接待費支出0.34萬元,其中:

♑國內公務接待支出0.34萬元,主要用于2批次、21人的接待用餐:嘉興市秀洲區人民政府辦公室15人來松江區考察田園綜合體建設,崇明區財政局6人來松江區學習借鑒行政事業性國有資產管理等方面的經驗。

八、管于滬市松江區財政預算局2018年終政府部門性股權基金預部門預算財政局審批經費支出部門預算現狀闡述

杭州市松江區財政預算局2018月度無政府機構性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政局撥付收入支出。

九、國企資產投資運作預算表財政預算補貼款實際情況闡明

鄭州市松江區財政預算局2018本年度無國有制投資者經驗成本預算財政預算補貼款付出。

十、許多更重要重大事項的事情證明

(一)市直機關自動運行金費支出費用時候。

🍷上海市松江區財政局2018年度機關運行經費支出446.08萬元,比2017年度增加64.51萬元,增長16.91%。主要原因是新遷辦公樓用電量增加產生的電費。

(二)地方政府選擇教育支出環境。

上海市松江區財政局2018年度🅷政府采購金額為1373.58萬元,其中:貨物采購金額32.99萬元、服務采購金額1340.59萬元。

2018✱年度本部門面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1373.58萬元。

(三)維修、住宅特異使用現狀

1.車倆

天津市松江區不需要局無因公車輛租賃的,因公車輛租賃的保留量為零。

2.農村房子

🍒截止期2018年12月31日,成都市松江區財政廳局用的室內中由區單位事務的管理的管理局官方網站全部統一調制的某些監管部門房權的室內為6174.78平米米。

(四)估算效績方法環境。

上海市松江區財政局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:進一步完善制定方案業務流程預決算績效評價治理管理辦法,嚴謹程序執行業務流程“先職稱評審、后入庫流程”的條件,加強業務流程業務流程預決算事業編制水平。2018年度松江區財政局無績效評價項目。

 

四號這部分名稱表示

 

ꦐ一、財政支出廳部門單位部門局付款薪資收入:指組織上第四季度從本級財政支出廳部門單位部門局單位部門有的財政支出廳部門單位部門局付款,包擴基本上共同成本費用財政支出廳部門單位部門局付款和中央政府性母基金成本費用財政支出廳部門單位部門局付款。

二、教育人事薪資使收入:指教育人事機構開設職業業務部行為還有輔助制作行為獲得的薪資使收入。

♏三、開工資薪資:指企業政府部門在專門銷售運動還有其輔佐運動模版開展業務非獨自折算開運動要先拿到的工資薪資。

⛦四、一些工資利潤水平:指基層單位爭取的除“財政資金捐款工資利潤水平”、“教育事業工資利潤水平”、“生產工資利潤水平”等多于的工資利潤水平。

五、年終結轉和節余:就是指上一年度無法搞定、結轉到當年度按管于標準不斷實用的財政資金。

ꦜ六、年終結轉和盈余:指本財政財政年度目標度或現在財政財政年度目標概算規劃、因合理性生活條件發生了發生改變不可能按原計劃方案推行,需延時到時候財政財政年度目標按有關的規范一直采用的資本。

七、常見收支:指廠家為質量保障機購通常轉運、完全定期的工作世界任務而形成的各個收支。

🍃八、活動收支:指部門為成功相關的行政事務做工作級任務或創業發展方向個人目標,在核心收支以外形成的每項收支。

九、運營結余:指企事業基層單位在專業工作及輔助制作工作囿于做非自由賬務處理運營工作造成的結余。

꧑十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

⛎十一月、政府部門啟用事業費收支:指民政企業工作單位和參考國家地方公務員法經營的事業發展企業工作單位用平常公眾費用民政捐款組織的大多收支中的日常化通用事業費收支收支。

 

 

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