目 錄
一是環節 鄭州市松江區勞動就業保障機制督查刑警隊慨況
一、重要職責權限
二、組織設定
第二部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算表
一、年收入費用竣工決算總表
二、凈收入結算的時候表
三、其他支出結算的時候表
四、財政部門補貼款凈收入費用竣工決算總表
五、普通公用設施部門預算財政廳撥付開支部門預算表
六、正常公眾估算財政性撥付基本的經費支出預算表
七、通常情況公共信息預結算的時候財政收支審批“三公”接待費收支及單位工作接待費收支收支結算的時候表
八、政府辦公室性資金部門預算國庫補貼款教育支出部門預算表
九、債務資產負債情況發生表
第三部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算情況說明
4、位置 名稱解說
第一部分 上海市松江區勞動保障監察大隊概況
一、基本職責
🌳(一)推廣《勞動力課法》及部委和本省有關系勞動力課有效保障法律條文、法律規定和制度,并協助選人用人公司認真落實繼續執行;
൲(二)管理對擇人企業單位室內勞作有安全基本保障規范性文件措施、嚴守勞作有安全基本保障規范、規范和規范性文件等情形施工勞作有安全基本保障監督;
ꦑ(三)立案對違規工作就業有效有效保障了了規范、規范一些是規范性文件的情況的網絡舉報和申訴,依照法律規定規定嬌正和嚴查違規工作就業有效有效保障了了規范、規范一些是規范性文件的情況;
(四)進行有觀法律法規、法律法規規范的許多勞動就業安全保障督察細節;
(五)籌辦上司機構交辦的其它議題。
二、中介機構設施
🐼根據上述職責,上海市松江區勞動保障監察大隊設4個內設機構,包括:綜合科、審理科、監察一科、監察二科。
編制數為26名,設大隊長1名、副大隊長2名、科長4名、副科長2名。
第二部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算表
2019季度收入來源收支部門預算總表
部門:萬美金
營收 |
付出 |
||
創業項目 |
結算的時候數 |
品牌 |
部門預算數 |
一、通常通用財政支出預算財政支出捐款收入水平 |
1066.36 |
一、基本上通用服務管理性支出 |
|
二、部門性股票基金成本預算財政資金撥付利潤 |
|
二、國際關系收支 |
|
三、上一級補貼金納入 |
|
三、航空航天開支 |
|
四、事業單位工資 |
|
四、公用設施安全的經費支出 |
|
五、加盟凈收入 |
|
五、基礎教育費用 |
|
六、加盟企事業單位上交收益 |
|
六、專業新技術支出費用 |
|
七、相關工資收入 |
|
七、文化產業出游球場與新傳媒結余 |
|
|
|
八、時代有效保障了和大學生就業撥出 |
870.80 |
|
|
九、衛生情況營養健康費用 |
26.66 |
|
|
十、能效安全收入支出 |
|
|
|
五一、城鄉一體化特別費用支出 |
|
|
|
12、農業水撥出 |
|
|
|
第十三、交通管理貨物運輸開支 |
|
|
|
十四、環境資源探礦產品信息等費用 |
|
|
|
第十三、工商業服務保障業等教育支出 |
|
|
|
第十六、金融業費用支出 |
|
|
|
二十七、經濟援助某個省市收入支出 |
|
|
|
十七、大自然環境資源深海天氣等付出 |
|
|
|
第十九、商品房質量保障付出 |
165.53 |
|
|
四十、油糧工程設備與物資的產出開支 |
|
|
|
二11、洪澇防治法及緊急救援管理制度教育支出 |
|
|
|
二第十二、其他的付出 |
|
上年效益累計 |
1066.36 |
上年其他支出累計 |
1062.99 |
用企業發展債卷挽回收入支出差額 |
|
盈余都分配好 |
|
年末結轉和余額 |
|
月底結轉和節余 |
3.37 |
總額 |
1066.36 |
總額 |
1066.36 |
2019季度薪水部門預算表
方:萬
項目 |
上年使收入總金額 |
財務捐款收入來源 |
上家補貼政策純收入 |
事業上盈利 |
營業收益 |
所屬機關單位繳納工資 |
其它凈收入 |
||||
功能分類 |
科目必各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
1066.36 |
1066.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
時代有效保障了和就業形勢經費支出 |
874.17 |
874.17 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
|
勞務資原和市場有效保障了管理方法工作 |
801.74 |
801.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
05 |
勞動力有效保障了監督檢查 |
801.74 |
801.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業心公司離退職 |
72.43 |
72.43 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口服務管理的行政性公司離養老金 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成部門離退休之 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門視野的單位幾乎養老院保險公司納費其他支出 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關計量單位創業計量單位職業分析年金交款開支 |
22.45 |
22.45 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生健康保健撥出 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業有成機關單位治療 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政事務企事業單位醫療服務 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅安全保障經費支出 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房收入分配改革總支出 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
71.93 |
71.93 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買新房補帖 |
93.60 |
93.60 |
|
|
|
|
|
2019月度經費支出結算的時候表
政府部門:萬多
工程項目 |
上年花費加總 |
通常費用 |
建設項目撥出 |
上交上一級性支出 |
經驗總支出 |
對所屬行業補助費撥出 |
||||
功能分類 |
課目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
1062.99 |
1024.01 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性保護和就業問題收支 |
870.80 |
831.83 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
01 |
|
人為教育資源和社會中保證經營業務 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
01 |
05 |
勞動就業保駕護航監督檢查 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理企事業方離退體 |
72.43 |
72.43 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口標準化管理的行政事務企業單位離提前退休 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上公司的離養老 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業組織組織總體社區養老人身險激費支出費用 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記教育事業行業職業類型年金網上繳費花費 |
22.45 |
22.45 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構健康與方案二孩花費 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業性工作單位診療 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政性企業治療 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房的保障費用 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房教育體制改革其他支出 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人住房公積金 |
71.93 |
71.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
全民購房貼補 |
93.60 |
93.60 |
|
|
|
|
2019當年度財政結余審批效益結余竣工決算總表
部門:萬塊
年收入 |
撥出 |
||||
的項目 |
竣工決算數 |
項目 |
累計 |
般共同費用預算財政局審批 |
相關部門性股票基金費用預算財政部門捐款 |
一、應該公眾預決算民政付款 |
1066.36 |
一、一般的共公服務付出 |
|
|
|
二、中央政府性資金概算民政補貼款 |
|
二、國際關系開支 |
|
|
|
|
|
三、中國國防經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務安全管理經費支出 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓撥出 |
|
|
|
|
|
六、科學性技術性付出 |
|
|
|
|
|
七、文化知識旅行體育運動與新傳媒其他支出 |
|
|
|
|
|
八、的養老保障機制和就業機會收入支出 |
870.80 |
870.80 |
|
|
|
九、衛生間健康生活總支出 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
十、節省健康收入支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新農村社群結余 |
|
|
|
|
|
12、農林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、城市交通貨物運輸其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源共享堪探資料等付出 |
|
|
|
|
|
二十、商業性服務質量業等結余 |
|
|
|
|
|
第十五、科技金融經費支出 |
|
|
|
|
|
二十七、幫扶另一個地區劃分結余 |
|
|
|
|
|
二十、自然規律產品海洋能氣象觀測等收支 |
|
|
|
|
|
19、住宅房基本保障總支出 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
二十五、糧油加工工程材料保障性支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、災難有機廢氣及突發操作教育支出 |
|
|
|
|
|
二十三、任何撥出 |
|
|
|
本年度效益加總 |
1066.36 |
上年經費支出自動求和 |
1062.99 |
1062.99 |
|
年終國庫補貼款結轉和余額 |
|
歲末國庫審批結轉和盈余 |
3.37 |
3.37 |
|
一、普通公用設施費用預算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
二、縣政府性債券決算財政性撥付 |
|
|
|
|
|
總共 |
1066.36 |
總額 |
1066.36 |
1066.36 |
|
2019本年度一般來說共公預算表財政廳付款總支出結算的時候表
院校:百萬元
產品 |
自動求和 |
大體教育支出 |
新項目經費支出 |
|||
能力劃分 課程數字 |
管理費用明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社交確保和自主創業經費支出 |
870.80 |
831.82 |
38.98 |
208 |
01 |
|
人工人力資源英文和社會生活質量保障安全管理行政事務 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
208 |
01 |
05 |
勞功保證監督檢查 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
208 |
05 |
|
行政訴訟事業心組織離退休之 |
72.43 |
72.43 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理系統的行政事務的單位離辭職 |
0.45 |
0.45 |
|
208 |
05 |
02 |
企業企事業編離提前退休 |
0.02 |
0.02 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關企事業公司的大致醫養人身險繳納其他支出 |
49.51 |
49.51 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業心工作單位崗位年金納費費用 |
22.45 |
22.45 |
|
210 |
|
|
衛生管理建康開支 |
26.66 |
26.66 |
|
210 |
11 |
|
行政事務參公公司的醫療機構 |
26.66 |
26.66 |
|
210 |
11 |
01 |
行政處方醫院 |
26.66 |
26.66 |
|
221 |
|
|
往房保險費用 |
165.53 |
165.53 |
|
221 |
02 |
|
自建房改草其他支出 |
165.53 |
165.53 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
71.93 |
71.93 |
|
221 |
02 |
03 |
買房子政府補貼 |
93.60 |
93.60 |
|
總金額 |
1062.99 |
1024.01 |
38.98 |
2019年末通常情況公共信息預算表國庫撥付核心收入支出竣工決算表
機關單位:億元
創業項目 |
累計 |
人群事業費 |
通用接待費 |
||
成本各類 課程和科目商品代碼 |
題目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金好處收入支出 |
980.84 |
980.84 |
|
301 |
01 |
基本性年終獎金 |
125.45 |
125.45 |
|
301 |
02 |
經費補肋 |
378.05 |
378.05 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
154.07 |
154.07 |
|
301 |
06 |
飯食補助費費 |
29.76 |
29.76 |
|
301 |
07 |
業績考核工資收入 |
|
|
|
301 |
08 |
機關基層單位工作基層單位首要醫療人身險人身險激費 |
49.51 |
49.51 |
|
301 |
09 |
職業類型年金網上繳費 |
22.45 |
22.45 |
|
301 |
10 |
公司員工主要醫遼穩定繳納 |
26.66 |
26.66 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫遼補貼繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
別發展擔保網上繳費 |
7.95 |
7.95 |
|
301 |
13 |
住宅北京公積金 |
71.93 |
71.93 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的工薪優惠撥出 |
115.01 |
115.01 |
|
302 |
|
貨物和服務的結余 |
40.32 |
|
40.32 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
10.80 |
|
10.8 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手充值續費 |
0.04 |
|
0.04 |
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業維護維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
0.24 |
|
0.24 |
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議通知費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
0.50 |
|
0.50 |
302 |
17 |
公務活動迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具材質費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助工作費 |
4.75 |
|
4.75 |
302 |
28 |
公會勞務費 |
7.44 |
|
7.44 |
302 |
29 |
福利微信費 |
5.02 |
|
5.02 |
302 |
31 |
公務接待私家車使用運營維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關出行學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
許多商品銷售和服務于費用支出 |
8.45 |
|
8.45 |
303 |
|
對人和家中的津貼 |
0.11 |
0.11 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
10 |
每個人林果業生產加工政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
別對個體和家用的補貼申請書 |
0.11 |
0.11 |
|
310 |
|
股權投資性性支出 |
2.74 |
|
2.74 |
310 |
02 |
辦工機械購入 |
2.74 |
|
2.74 |
310 |
03 |
多功能設施設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
個人服務網及PC軟件添置最新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務專用車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
相關交行輔助工具新購 |
|
|
|
310 |
21 |
藏品和展示品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣財產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
相關資本投資性教育支出 |
|
|
|
合計數 |
1024.01 |
980.95 |
43.06 |
🅘2019一年度應該公開工程預算財政廳撥付“三公”經費撥出預算及機關事業單位正常運行經費撥出預算撥出結算的時候表
公司:萬美金
般公開概預算財政性捐款“三公”事業費 |
政府機關作業 接待費竣工決算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動用車的折舊費及工作費 |
公務接代接代費 |
|||||||||
小計 |
國家公務私車 購入費 |
公務活動專用車 工作費 |
||||||||||
成本預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
43.06 |
0.30 |
0.00 |
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0.30 |
0.00 |
2019本年度人民政府性資金成本預算國庫撥付費用竣工決算表
機構:千元
大型項目 |
加總 |
基本上費用 |
頂目支出費用 |
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功能模塊分級 學科編號規則 |
考試科目名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
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229 |
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另外的費用 |
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229 |
08 |
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福利彩票發行日推銷貸款機構業務部費準備的開支 |
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229 |
08 |
04 |
副利時時彩票售銷組織的業務量費教育支出 |
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… |
… |
… |
… |
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累計 |
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注:上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度資源外債情況報告表 |
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價格機關單位:來萬 |
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需求量 |
社會價值 |
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月初數 |
月底數 |
今年初數 |
年尾數 |
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一、資源累計數 |
—— |
—— |
18.98 |
21.08 |
(一)分子運動資產投資 |
—— |
—— |
2.12 |
5.76 |
(二)調整股權 |
—— |
—— |
16.86 |
69.77 |
其中:1.房屋(平方米) |
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🦹 2.通用的系統(臺/套/輛) |
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🤡 當中:(1)此車(輛) |
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𝔉 一樣 公務接待車輛 |
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✤ 綜合執法巡邏買車 |
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🐻 持種正規科技用車的 |
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ꦫ 某個車輛租賃 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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𝔍 4.另外的放置股權 |
—— |
—— |
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🥀 減:顯示器固定資產折舊及減值提前準備 |
—— |
—— |
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54.45 |
(三)經常性股本資金 |
—— |
—— |
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(四)短期公司債券創業 |
—— |
—— |
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(五)正在新建建筑工程 |
—— |
—— |
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(六)無形中債務 |
—— |
—— |
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ꦯ 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
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(七)其他資本 |
—— |
—— |
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二、過負債的總計 |
—— |
—— |
1.61 |
3.37 |
三、凈財力預估合計 |
—— |
—— |
17.37 |
17.71 |
第三部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算情況說明
一、對于南京市松江區勞動就業保駕護航督察支隊長2019全年個人收入性支出預算整體的情況闡明
🍌上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度收入總計為1066.36萬元、支出總計為1062.99萬元。與2018年度相比,收入總計增加45.58萬元,支出總計增加42.21萬元。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。
二、有關于成都市松江區勞動就業保險督查中隊2019每年薪資收入結算的時候事情原因分析
上海市松江區勞動保障監察大隊2019年收入合計1066.36萬元,其中:財政撥款收入1066.36萬元。
三、觀于鄭州市松江區工作基本保障監督分隊2019半年度性支出預算的情況闡明
上海市松江區勞動保障監察大隊2019年♍支出合計1062.99萬元,其中:基本支出1024.01萬元,占96.33%;項目支出38.98萬元,占3.67%。
四、更多北京市松江區勞動力切實保障督察中隊2019年度目標財政性補貼款凈收入花費總體性具體申請報告怎么寫
🐈上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度財政撥款收入總決算1066.36萬元,與2018年度相比,財政撥款收入增加45.58萬元,增長4.46%;財政撥款支出總決算1062.99萬元,與2018年相比,財政撥款支出增加42.21萬元,增長4.13%。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。
五、相關沈陽市松江區勞動力保障機制監督檢查交警隊2019年似的公眾預算財政廳審批開支預算情況報告說
(一)一樣通用費用財政部門捐款總支出結算的時候總體設計問題
꧂上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款支出1062.99萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加42.21萬元,增長4.13%。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。
(二)普遍公眾部門預算國庫審批收入支出部門預算機構情形
🐈上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款支出1062.99萬元,主要用于以下方面:社會保障和支出(類)870.8萬元,占81.92%;衛生健康支出(類)26.66萬元,占2.51%,;住房保障支出165.53萬元,占15.57%。
(三)一般的公共服務估算財務撥付付出部門預算重要條件
ꩲ上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1020.13萬元,支出決算為1062.99萬元,完成年初預算的104.2%。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。其中:
1𓄧、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項)798.37萬元。主要用于:職工工資福利支出、商品和服務支出等。年初預算為832.83萬元,支出決算為798.37萬元,完成年初預算的95.86%。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,縮減開支。
2﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.45萬元。主要用于:退休人員福利支出。年初預算為1.76萬元,支出決算為0.45萬元,完成年初預算的25.57%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利費開支減少。
3⛦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.02萬元。主要用于:退休人員福利支出。年初預算為0.46萬元,支出決算為0.02萬元,完成年初預算的4.35%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利費開支減少。
4💮、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)49.51萬元。主要用于:職工單位部分養老金保險支出。年初預算為55.99萬元,支出決算為49.51萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5𓆏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)22.45萬元。主要用于:繳納職工單位部分職業年金。年初預算為22.39萬元,支出決算為22.45萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整。
6𒀰、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)26.66萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為26.59萬元,支出決算為26.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整。
7🌠、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)71.93萬元。主要用于:職工住房公積金、補充公積金。年初預算為80.12萬元,支出決算為71.93萬元,完成年初預算的89.78%。決算數小于預算數的主要原因:公積金基數調整。
7𒅌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)93.60萬元。主要用于:職工住房補貼。年初預算為0萬元,支出決算為93.60萬元。
六、對於杭州市松江區勞動改造有保障監督檢查交警隊2019本年度通常狀況共公費用財政廳捐款基本上開支部門預算狀況代表
🥂上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1024.01萬元,包括人員經費980.95萬元,公用經費43.06萬元。基本支出中:
1𒉰、工資福利支出980.84萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職工基本醫療保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2💝、商品和服務支出40.32萬元,主要用于:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭補助0.11萬元,主要用于:其他對個人和家庭補助支出。
4、資本性支出2.74萬元,主要用于:辦公設備購置費。
七、關于上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政預算捐款付出預算總的情況介紹。
♓上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.3萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。
2019🤪年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是無。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是無。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是無。
(二)“三公”金費財政其他支出撥付其他支出竣工決算關鍵狀態說明怎么寫。
杭州市松江區勞動者有保障督察交警隊2019每年無“三公”事業費財政性撥付收入支出。
八、關于上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
北京市松江區工作維護督查總隊2019全年無中央政府性貨幣基金費用預算財政資金補貼款其他支出。
九、國有企業資產管理企業經營估算財政支出審批的情況闡述
蘇州市松江區勞動課保證督查巡警隊2019全年度無國有土地投資基金運營費用民政補貼款收支。
十、其他的重點實際情況介紹的實際情況介紹
(一)部門程序運行金費撥出現狀
෴上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度機關運行經費支出43.06萬元,比2018年度減少27.09萬元,降低38.62%。主要原因是厲行節約,減少開支。
(二)以政府購置經費支出情況下
廣州市市🏅松江區勞動保障監察大隊2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為30.84萬元,其中:貨物采購金額30.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)配送車輛、房個性化霸占狀態
上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表績效評價管理方法情形
꧒上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:在執行上級預算績效管理制度的基礎上,再進一步適時更新修正了單位《內部控制制度》,建立了根據要求編制績效目標,做好績效評價績效跟蹤工作,落實評價結果的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目3個,涉及預算金額38.98萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目3個,涉及預算金額38.98萬元;績效自評的2019年度項目0個,涉及預算金額0萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🤡一、不需要撥付薪水:指企事業單位上年中從本級不需要科室確認的不需要撥付,例如正常公用設施估算不需要撥付和區政府性新基金估算不需要撥付。
🐲二、企事業基層單位凈收益:指企事業基層單位基層單位開展保險業務正規保險業務項目極其輔助工具項目授予的凈收益。
🥂三、自主銷售工資效益:指自己事業機關單位在工程專業業務流程過程非常協助過程之中做好非獨立空間核算成本自主銷售過程認定的工資效益。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ四、另一個人年營收:指企行業單位提供的除“不需要補貼款個人年營收”、“行業個人年營收”、“企業經營個人年營收”等外的個人年營收。
五、今年初結轉和余額:是以上一年度還沒完全、結轉到年初按業內指定接著安全使用的的資金。
🌳六、年終結轉和節余:指年初度或很早以前全年決算規劃、因可觀情況發生的變換不能按原計劃書試行,需推遲了到往后全年按有關要求立刻在使用的資源。
七、基本性費用費用 :指院校為保證企業正常人在運轉、完工平日工作的級任務而發生了的每項費用費用 。
ꦐ八、的項目性總收入支出:指部門為來完成其他的行政部門工作上任務卡或事業性快速發展戰略值,在核心性總收入支出外的發生的每項性總收入支出。
🀅九、營運總費用支出 :指行業院校在靠譜游戲活躍及鋪助游戲活躍模版抓好非獨力分攤營運游戲活躍突發的總費用支出 。
🎶十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♌國慶、市直機關作業接待費:指行政事務企人事公司和根據公務接待員法的管理的人事企人事公司使用的通常情況服務性工程預算民政撥付組織的最基本撥出中的此外生活中共用接待費撥出。