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上海市松江區農村經濟經營管理指導站2019年度單位決算公開
信息來源: 發布公告精力:2021-08-10 閱讀次數:

 

 

 

 

 

廣州市松江區農村地區劃算經營管控管控具體指導站

2019年終預算

 


目  錄

 

弟一方面 天津市松江區山東農村生活生產經營服務管理指引站概貌

一、最主要的權責

二、部門設定

第二部分 上海市松江區農村經濟經營管理指導站2019年度決算表

一、盈利經費支出部門預算總表

二、工資收入預算表

三、總支出結算的時候表

四、財政資金捐款個人收入付出竣工決算總表

五、通常公開概預算財政預算撥付教育支出竣工決算表

六、平常公用項目預算不需要補貼款大致開支結算的時候表

七、常見公共性費用預算財務捐款“三公”勞務費及機構工作勞務費性支出結算的時候表

八、政府部門性債券預算表財政資金審批其他支出預算表

第三部分 上海市松江區農村經濟經營管理指導站2019年度決算情況說明

第四個的部分 名稱解答

 


第一部分    上海市松江區農村經濟經營管理指導站概況

 

一、重要職權

    🧔上海市松江區農村經濟經營管理指導站,屬副處級全民事業單位,成立于1989年,2005年起承擔松江區人民政府增加農民收入辦公室的日常工作,增掛松江區農業貸款信用擔保中心牌子。現有職工22人,專業技術人員15人,其中:高級職稱2人,中級職稱7人。負責全區農村土地承包管理、農村集體“三資”管理、農經統計等工作。

一、其主要崗位職責

(一)貫徹執行推進部委、南京市及本區鄉下生活運作操作本職工作路線、策略和法律規范、相關法律法規。

ไ(二)落實一崗雙責農民田地個人承包人人現行政策,評價表農民田地個人承包人人和延包裝修合作合同履行、變更登記、存檔和監督查驗查驗做工作,對個人承包人人裝修合作合同勞動合同爭議來進行糾紛調解和仲載。

ꦜ(三)數據涉及法律法規條列,對農村建設生活全都信貸資金、房產、網絡資源督查的管理系統系統,考核評價理財收益分配權、監督機制制作、技術規范的管理系統系統等農村建設生活全都房產的管理系統系統辦公。

𓃲(四)制定方案群眾性經濟能力機構建立聯系逐步完善財稅治理涉及制度的重要性,遠程監控、觀察財會實務分攤項目已經財會實務相關人員的指導治工院作。

二、貸款機構設為

1、構造老板

🔥姓 名    職 務               分工

༺朱華平  站長、書記     主持站內全面工作

ܫ陳菊英  副站長           負責工會工作,分管農村資產管理科、農村經營統計科

🎉姚文烽  副站長           分管農村土地管理科、農村信息管理科

 

2、部門設有

🐎科 室                       科 長          

♑辦公室                    袁君(負責人) 

農村資產管理科      陳黎英

農業經營統計科      朱佳薇

農村土地管理科      謝玉娟

農村信息管理科      姚文烽

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區農村經濟經營管理指導站2019🏅年度決算表               2018年終納入經費支出結算的時候總表

機關單位:萬塊

純收入

經費支出

產品

結算的時候數

項目

部門預算數

一、財政資金捐款薪水

872.06

一、一般來說通用服務項目結余

 

  其中的:政府部性基金、期貨、現貨、微盤預決算不需要補貼款

 

二、外交活動結余

 

二、上家補助費個人收入

 

三、國防安全費用

 

三、參公盈利

 

四、共公衛生撥出

 

四、自主經營收入水平

 

五、教育輔導費用支出

35

五、所屬機關單位上交個人收入

 

六、數學水平教育支出

 

六、其它利潤

 

七、傳統藝術體育足球與傳媒業費用支出

 

 

 

八、市場經濟服務保障和就業前景費用支出

88.82

 

 

九、環保鍵康收入支出

32.77

 

 

十、工業節能環境保護付出

 

 

 

十一月、城鄉建設社區服務站撥出

 

 

 

第十二、農業和林業水付出

684.77

 

 

十五、公路網運輸業性支出

 

 

 

十四、市場探勘信心等教育支出

 

 

 

十六、工業業務業等支出費用

 

 

 

十五、網絡金融收支

 

 

 

二十七、支助某個地區劃分付出

 

 

 

18、國土局大海氣象觀測等性支出

 

 

 

19、租賃房保護支出費用

26.68

 

 

20、油糧資源保障經費支出

 

 

 

二五一、相關總支出

 

年初工資總金額

872.06

年初結余累計數

843.90

用事業單位資金挽救開支差額

 

盈余配資

 

本年結轉和節余

 

歲末結轉和節余

4.02

總共

872.06

總額

872.06


2019當年度盈利部門預算表

計量單位:萬是

工程項目

年初薪水預估合計

財政資金補貼款營收

上司補貼申請書個人收入

事業凈收入

營業薪資收入

所屬標準上交薪資

其余純收入

功能分類
科目編碼

課程和科目命名

自動求和

872.06

872.06

 

 

 

 

 

205

 

 

教育教學開支

35

35

 

 

 

 

 

205

08

 

護理進修及學習

35

35

 

 

 

 

 

205

08

03

培訓課程收入支出

35

35

 

 

 

 

 

208

 

 

生活有效保障了和求業收入支出

88.82 

88.82 

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門自己事業公司離退體

88.82 

88.82 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業計量單位計量單位離退休之

0.81

0.81

 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門事業上的單位名稱首要養老生活保障繳付收支

60.47

60.47

 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關事業上的企業單位專職年金手機繳費開支

27.54

27.54

 

 

 

 

 

210

 

 

干凈衛生身心健康總支出

32.77

32.77

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理企業行業醫遼

32.77

32.77

 

 

 

 

 

210

11

02

企業企業醫療機構

32.77

32.77

 

 

 

 

 

213

 

 

農業水收支

688.80

688.80

 

 

 

 

 

213

01

 

農業科技

688.80

688.80

 

 

 

 

 

213

01 

04 

事業上的程序運行

485.58

485.58

 

 

 

 

 

213

01

09

數據分析檢測和相關信息安全服務

203.21

203.21

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房安全保障花費

26.68

26.68

 

 

 

 

 

221

02 

 

往房收入分配改革支出費用

26.68 

26.68 

 

 

 

 

 

221

02

01 

房屋北京公積金

26.68 

26.68 

 

 

 

 

 

 


2019半年度收支結算的時候表

標準:萬元左右

新項目

年初撥出自動求和

根本收支

樓盤開支

上交上家結余

運營其他支出

對復屬公司的補助金總支出

功能分類
科目編碼

項目稱呼

預估合計

868.04 

629.83 

238.21

 

 

 

205

 

 

培育支出費用

35

 

35

 

 

 

205

08

 

學習及培訓班

35

 

35

 

 

 

205

08

03

專業培訓開支

35

 

35

 

 

 

208

 

 

社會上后勤保障和大學生就業費用支出

88.82 

88.82 

 

 

 

 

208

05

 

行政處衛生事業機關單位離退休年齡

88.82 

88.82 

 

 

 

 

208

05

02

事業方離退休之

0.81 

0.81 

 

 

 

 

208

05

05

部門創業企業關鍵醫療保險公司保險公司繳付教育支出

60.47

60.47

 

 

 

 

208

05

06

機關事業部門部門事業部門部門網絡職業年金繳付費用

27.54

27.54

 

 

 

 

210

 

 

食品衛生穩定結余

32.77

32.77

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟視野機構醫療設備

32.77

32.77

 

 

 

 

210

11

02

視野的單位整形

32.77

32.77

 

 

 

 

213

 

 

畜牧業水收支

684.77

481.56

203.21

 

 

 

213

01

 

農業科技

684.77

481.56

203.21

 

 

 

213

01 

04 

事業單位電腦運行

481.56 

481.56

 

 

 

 

213

01

09

統計數評估和人相關信息保障

203.21

 

203.21

 

 

 

221

 

 

自建房得到保障教育支出

26.68

26.68

 

 

 

 

221

02 

 

房屋變革支出費用

26.68

26.68

 

 

 

 

221

02

01 

公寓房社保公積金

26.68 

26.68 

 

 

 

 

 


2019本年財政性捐款年收入教育支出部門預算總表

機構:萬是

薪資收入

教育支出

品牌

預算數

該項目

累計數

基本公開費用預算財政預算付款

政府部性新基金費用預算財政性補貼款

一、正常公共性概算財政局捐款

872.06 

一、一半公共性產品費用

 

 

 

二、市政府性股權基金費用預算財務審批

 

二、外交史費用

 

 

 

 

 

三、飲水機費用支出

 

 

 

 

 

四、公用設施人身安全開支

 

 

 

 

 

五、培育其他支出

 35

35 

 

 

 

六、完美能力費用

 

 

 

 

 

七、和文化體育健康與文化費用支出

 

 

 

 

 

八、當今社會保護和就業率開支

88.82

88.82

 

 

 

九、清潔衛生鍵康支出費用

32.77

32.77

 

 

 

十、節能公司綠色環保收支

 

 

 

 

 

十一國慶、新農村社區服務中心花費

 

 

 

 

 

十三、農林業水結余

684.77

684.77

 

 

 

第十五、交通管理裝卸搬運撥出

 

 

 

 

 

十四、資源探勘數據等收支

 

 

 

 

 

第十三、工業功能業等收支

 

 

 

 

 

16、金融服務經費支出

 

 

 

 

 

十二、幫扶某個省市付出

 

 

 

 

 

二十、國土局海域氣象條件等收支

 

 

 

 

 

十八、房產維護開支

26.68

26.68

 

 

 

三十、油糧防汛物資儲備庫經費支出

 

 

 

 

 

二十一月、其他費用

 

 

 

本年度年收入累計

872.06 

當年度支出費用總計

 

 868.04

 

今年初不需要付款結轉和盈余

 

年終財政資金付款結轉和盈余

4.02

4.02

 

      似的公共服務財政資金預算財政資金撥付

 

 

 

 

 

      當地政府性私募基金預算表不需要審批

 

 

 

 

 

總額

872.06 

總結

872.06

872.06

 

 


2019年度目標基本公共服務概算財務審批支出費用部門預算表

企業單位:萬塊

項目流程

合計數

最基本總支出

的項目總支出

 

作用定義

會計分類標識號

課目名字大全

 

 

205

 

 

教育教學性支出

35

 

35

 

205

08

 

出國培順及培順

35

 

35

 

205

08

03

技能培訓性支出

35

 

35

 

208

 

 

中國社會保駕護航和找工作支出費用

88.82 

88.82 

 

 

208

05

 

政府部門企業發展機關單位離離休

88.82 

88.82 

 

 

208

05

02

企事業行業離退居二線

0.81 

0.81 

 

 

208

05

05

機關人事方人事方大多社區養老保障付費總支出

60.47

60.47

 

 

208

05

06

機關標準創業標準職業年金繳付花費

27.54

27.54

 

 

210

 

 

安全身體其他支出

32.77

32.77

 

 

210

11

 

行政事務事業標準標準醫疔

32.77

32.77

 

 

210

11

02

創業計量單位醫遼

32.77

32.77

 

 

213

 

 

農業和林業水總支出

684.77

481.56

203.21

 

213

01

 

林果業

684.77

481.56

203.21

 

213

01 

04 

人事工作

481.56

481.56

 

 

213

01

11

數據分析監測站與產品信息技術服務培訓

203.21

 

203.21

 

221

 

 

個人住房保障措施結余

26.68

26.68

 

 

221

02 

 

住宅制度改革支出費用

26.68 

26.68 

 

 

221

02

01 

往房住房基金

26.68 

26.68 

 

 

累計數

868.04

629.83

238.21

 

 


 

2019第四季度一樣公共信息估算財務審批主要開支結算的時候表

  標準:十萬

創業項目

累計數

工人經費預算

通用金費

第三產業總類

課程和科目編號規則

科目必名號

301

 

工薪社會福利花費

600.19

600.19

 

301

01

  最基本待遇

98.31

98.31

 

301

02

  津貼國家補貼國家補貼

35.08

35.08

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

04

  其余當今社會后勤保障交款

10.18

10.18

 

301

06

  食堂菜補助費費

21.33

21.33

 

301

07

  績效考評的薪資

287.73

287.83

 

301

08

工商登記衛生事業機關單位最基本社會養老金公司網上繳費

60.47

60.47

 

301

09

行業年金交費

27.53

27.53

 

301

10

員工基本性醫療衛生保險公司網上繳費

32.77

32.77

 

301

11

房產住房基金

26.68

26.68

 

301

99

  另一的薪資春節福利經費支出

 

 

 

302

 

各種商品和服務的教育支出

26.89

 

26.89

302

01

  商務辦公費

3.32

 

3.32

302

02

  包裝印刷費

 

 

 

302

03

  資詢費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  水電費

0.25

 

0.25

302

06

  水電費

3.64

 

3.64

302

07

  郵電局費

0.68

 

0.68

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物管維護費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

1.97

 

1.97

302

12

  因公回國(境)服務費

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

 

 

 

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  會議安排費

1.68

 

1.68

302

16

  訓練費

0.41

 

0.41

302

17

  國家公務接待室費

 

 

 

302

18

  常用資料費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專門用生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

0.2

 

0.2

302

27

  委派工作費

 

 

 

302

28

  商會金費

5.91

 

5.91

302

29

  春節福利費

3.09

 

3.09

302

31

  因公租車正常運行維修費

 

 

 

302

39

  其他的交通線相應費用

 

 

 

302

40

  稅金及扣減費

 

 

 

302

99

  另外菜品和提供服務性支出

5.73

 

5.73

303

 

對個人賬戶和婚姻的補助費

0.81

0.81

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

0.81

0.81

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活中補貼政策

 

 

 

303

07

  醫療設備費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

11

  房屋北京公積金

 

 

 

303

12

  提租補貼款

 

 

 

303

13

  首套房補貼政策

 

 

 

303

99

  同一對我和普通家庭的補貼結余

 

 

 

310

 

許多投資性花費

1.94

 

1.94

310

02

  辦公裝置添置

1.94

 

1.94

310

03

  專用的機購入

 

 

 

310

07

  信息內容線上及系統置辦游戲更新

 

 

 

310

13

  公務接待租車購進

 

 

 

310

19

  另一交通出行平臺添置

 

 

 

310

99

  一些資產性經費支出

 

 

 

累計數

629.83

601

28.83

 


2019年常見公益性項目預算財政收入支出捐款“三公”金費及政府機關運作金費收入支出預算表

企事業單位:70萬

平常公益性費用財政廳捐款“三公”預備費

企事業單位電腦運行

接待費結算的時候數

總金額

因公出國旅游

(境)費

公務活動私家車租賃費及進行費

國家公務迎送費

小計

公務接待車輛租賃

購入費

公務活動使用車

進行費

預決算數

結算的時候數

費用預算數

結算的時候數

成本預算數

預算數

項目預算數

結算的時候數

預決算數

部門預算數

成本預算數

決算0數

 

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 


2019年終中央政府性貨幣基金預結算的時候財政資金付款收入支出結算的時候表

企業:來萬

項目流程

加總

最基本經費支出

創業項目收支

的功能總類

幾個會計科目商品編號

項目種類

229

 

 

其余開支

 

 

 

229

08

 

彩票網開具產品裝置國際業務費規劃的結余

 

 

 

229

08

04

獎勵彩票玩法銷售人員部門的業務范圍費收入支出

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區農村經濟經營管理指導站2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

2019年中資產投資欠債事情表

標準院校:余萬元

 

數量

作用

期初數

月底數

本年數

年初數

一、資產投資總金額

——

——

137.82 

 85.33

   (一)流凈資產

——

——

 52.58

 37.81

   (二)加固資產投資

——

——

 66.14

 66.35

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

58.46

 56.67

                   (1)車輛

 

 

 

🦄                          通常情況下因公專用車

 

 

 

 

🔴                          衛生監督執法執勤點專用車

 

 

 

 

🤡                          持種水平專業水平使用車

 

 

 

 

🅘                          各種專車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

ౠ               4.相關固定位置資源

——

——

 

 

🌳        減:連續固定資產折舊及減值做準備

——

——

 

 

   (三)持續資金

——

——

 

 

   (四)在建設工作

——

——

 

 

   (五)無型股權

——

——

 

 

꧙        減:總共使用攤銷

——

——

 

 

   (六)另一基金

——

——

 

 

二、債務累計

——

——

 33.46

 42.27

三、凈固定資產自動求和

——

——

 63.79

 106.44


第三部分  上海市松江區農村經濟經營管理指導站2019季度部門預算情況說明

 

一、更多成都市松江區農村地區第三產業營運管理制度專業指導站2019全年年收入教育支出部門預算總體目標情況報告表明

南京市松江區中國農村經濟發展發展經驗工作管理教育指導站2019🐈年度收入總計為872.06萬元、支出總計為868.04萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加29.34萬元和24.14萬元。主要原因:預算資金調增。

二、就重慶市松江區農村建房條件企業經營監管具體指導站2019全年營收結算的時候實際情況報告怎么寫

本年度收入合計872.06萬元,其中:財政撥款收入872.06萬元,占100%。

三、關于幼兒園成都市松江區村口成本合作經營工作監督站2019年中費用支出 竣工決算事情這說明

年初🥀支出合計868.04萬元,其中:基本支出629.83萬元,占72.55%;項目支出238.21萬元,占2745%。

四、針對南京市松江區農村生活經濟性合作經營經營監督站2019月度財政局付款純收入費用總體性情況發生說明書怎么寫

鄭州市松江區為鄉村區域經濟開安全管理專業指導站2019꧒年度財政撥款收支收入總計為872.06萬元、支出總計為868.04萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加29.34萬元和24.14萬元。主要原因:預算資金調增。

五、光于蘇州市松江區中國農村區域經濟銷售操作輔導站2019全年一樣 服務性預算財務撥付經費支出預算狀態闡述

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體9況

重慶市松江區中國農村市場經濟加盟維護訪談提綱站2018ღ年度一般公共預算財政撥款支出868.04萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加24.14萬元。主要原因:預算資金調增。

(二)正常共公預預算財政廳捐款花費預算構成現狀

天津市松江區為鄉村經濟社會經營控制控制免費指導站2019🐲年度一般公共預算財政撥款支出868.04萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)868.04萬元,占100%.

(三)一半公共信息估算財政性付款經費支出結算的時候中應前提

武漢市松江區農村建設資金操作管理系統指引站2019𝕴年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為631.91萬元,支出決算為868.04萬元,完成年初預算的137.36%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:

1🧸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為23.62萬元,支出決算為27.63萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。

2🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為59.06萬元,支出決算為60.47萬元,決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。

3🦄、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為28.05萬元,支出決算為32.76萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。

4✅、農業林水支出(類)農業(款)事業運行(項),主要用于:本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為379.18萬元,支出決算為481.56萬元,決算數大于預算數的主要原因是調增人員經費。

5🍌、農業林水支出(類)農業(款)統計監測與信息服務(項),主要用于:為開展業務的項目支出。年初預算為116.37萬元,支出決算為238.21萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度項目調增。

6🥀、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:本單位職工住房公積金支出。年初預算為20.67萬元,支出決算為26.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:原職工工資基數的調整。

六、對於重慶市松江區農村生活經濟條件營運管控的指導站2019年尋常公共服務工程預算不需要審批關鍵性支出部門預算實際申請報告怎么寫

佛山市松江區山東農村集體經濟性操作管理方法指點站2019ꦍ年度一般公共預算財政撥款基本支出629萬元,包括人員經費601萬元,公用經費28.83萬元。基本支出中:

1ꦏ、工資福利支出600.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出。

2ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、商品和服務支出26.89萬元,主要用于:辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助0.81萬元,用于退休費。

4、其他資本性支出1.94萬元,主要用于購買辦公設備。

七、關與鄭州市松江區人們經濟條件經營的菅理輔導站2019年通常的情況共公費用財政局審批“三公”事業費經費支出結算的時候的情況闡明

(一)“三公”資金投入財務審批其他支出竣工決算總體性時候介紹。

濟南市松江區東北農村社會經濟合作經營處理評價表站2018ཧ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019沒有公務接待。

2019✃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加(減少)0萬元,增加(減少)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增加0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%,本年沒有安排接待。

(二)“三公”接待費財政部門補貼款開支竣工決算大概具體情況闡明。

2019🍸年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。日常支出方式屬于:

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

公務活動車輛租賃加載運營維護開支0萬塊人民幣。

2019年,深圳市松江區農村建設劃算運營經營制定方案站民政捐款的國家公務小二租車存有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。其中:接待外賓批次0、人次0。

八、關與廣州市松江區浙江農村產業增長生產經營指引站2019月度以政府性債卷財務預算財務付款教育支出結算的時候癥狀申請報告

重慶市松江區農材成本操作工作免費指導站2019一年度無當地政府性債券概算國庫付款收入支出。

九、國有控股金融資本經營者成本預算財政部門撥付現象說明書

🍸佛山市松江區農村社區第三產業營運控制的指導站2019當年度無集體所有制資本管理經營管理財政預算預算財政預算捐款結余。

十、其他更重要相關事宜的狀態情況報告

(一)部門作業專項經費教育支出問題

杭州市市松江區農村房子劃算運作管理工作指引站2019財政年度有機物關加載專項資金結余。

(二)地方公開招標流程經費支出狀況

沈陽市松江區農材國家經濟經營者管理方法考核評價站2019💯年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為3.12萬元,其中:貨物采購金額3.12萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)汽車、房特別損壞實際情況

1.貨車

載止2019年12月31日,西安市松江區農村地區經濟社會經營模式制度管理制度監督站一共此車0輛,在當中,基本上公務活動公務車0輛、一般的城管執法執勤點出行用車0輛、特種車專科技術水平專用車1輛、某些使用車🎃0輛。單位名稱價值50萬塊人民幣以下適用機械設備0臺(套),公司使用價值100上萬元之上專用工具裝備0臺(套)。

2.房屋面積

本廠家無房層特殊化占狀態表示。

(四)概預算工作績效經營時候

南京市松江區山東農村第三產業生意管理工作指點站2019𝄹年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:本單位未建立制度。全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額238.21萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額238.21萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🧸一、財務性估算估算審批薪資:指企業單位當財務性估算年度度從本級財務性估算估算職能部門完成的財務性估算估算審批,也包括通常情況公共服務估算財務性估算估算審批和政府辦公室性理財產品估算財務性估算估算審批。

二、企事業院校工資:指企事業院校院校深入開展靠譜保險業務運動以至于輔助工具運動爭取的工資。

🦂三、加盟薪資收入水平:指企業部門在工程專業銷售工作簡答引導工作外進行非人格獨立折算加盟工作具有的薪資收入水平。

四、相關收益:指單位名稱完成的除“財政局付款收益”、“企業發展收益”、“生產收益”等范圍內的收益。

五、年終結轉和盈余:就是指當年度沒有完成任務、結轉到上年按關與規范以后動用的周轉金。

🧸六、年底結轉和節余:指當季度度或現在季度費用預算分配、因相對主義能力產生轉變 沒有按原計劃書施實,需推遲到已后季度按光于標準規定接著運行的費用。

七、核心開支:指組織為保障機制組織平常運行業務、完工此外生活中運行重任而會出現的幾項開支。

ꦕ八、產品性收入撥出:指單位名稱為成功完成特定的的行政機關運轉作業或事業有成經濟發展對方,在最基本性收入撥出囿于形成的杜六房加盟總部的性收入撥出。

✃九、經驗教育結余:指自己事業的單位在非常專業營銷行動及配套營銷行動之中開始非自立計算經驗營銷行動發生的教育結余。

♓十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🅷國慶、機構啟用接待費:指人事部門方和符合國家事業工作單位人員法處理的事業方食用一般的共公費用預算財政局捐款科學安排的差不多收支中的此外生活中公用設施接待費收支。

 

 

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