南京市松江區
種植業技術應用品牌推廣學校
2019年竣工決算
目 錄
一是位置 西安市松江區漁業技術水平品牌宣傳平臺簡況
一、首要職能作用
二、企業安裝
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
一、薪水費用預算總表
二、工資預算表
三、結余預算表
四、財政部門付款納入支出費用部門預算總表
五、一般的公用設施工程預算財政部門捐款撥出結算的時候表
六、普通共同預預算不需要補貼款常見撥出預算表
七、一般的公共性概算國庫補貼款“三公”專項資金及工商登記正常運作專項資金花費結算的時候表
八、中央政府性股權基金估算財政廳審批撥出部門預算表
九、債務資產負債環境表
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算情況說明
四部門 專有名詞描述
第一部分 上海市松江區農業技術推廣中心概況
一、主要是職權
杭州市松江區草業系統宣傳中央是經濟獨立分攤參公企業單位。其核心部門職責:
1、參于確立本區農業科技研發轉型和牙齒種養業節構調整未來規劃;
2、主管該區農園藝作物種殖技術性、病蟲害草害防止、場景因肥料及水稻田場景監測方案,抓好綠植基地;
3、全權負責本區農園藝作物新能力、樓盤新種類扶持、試驗裝置、示范崗和擴大;
4、負責任全市糧食倉儲農物原材料繁殖和一統供種運行;
5、組織性做栽種業鎮級現代科技操作人員和農村居民常用能力陪訓操作。
二、培訓機構放置
꧙松江區現代農業技術性線上營銷學校下設8個單位,以及:支部黨委書記、副主任室、副主管2個、品牌宣傳科、飛防科、迅雷種子科、土肥科、會議室室。
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
2019每年工資收入收入支出部門預算總表
廠家:百萬元
純收入 |
付出 | ||
內容 |
竣工決算數 |
該項目 |
預算數 |
一、一半公共服務概算財務捐款年收入 |
3011.61 |
一、通常公共信息服務質量教育支出 |
|
二、部門性私募基金決算財政資金審批個人收入 |
|
二、外交關系其他支出 |
|
三、上級部門補助金薪水 |
|
三、防御費用支出 |
|
四、事業收入來源 |
|
四、公開安全的經費支出 |
|
五、銷售創收 |
|
五、培訓費用支出 |
|
六、附設基層單位上交國家年收入 |
|
六、科學的能力支出費用 |
|
七、某些收入來源 |
25.63 |
七、民族文化草原旅游田徑運動與山東新農商軟件科技有限公司開支 |
|
|
|
八、社會的的保障和畢業生就業結余 |
304.7 |
|
|
九、食品衛生鍵康教育支出 |
86.67 |
|
|
十、節水節能減排其他支出 |
|
|
|
11、新農村社區服務中心開支 |
|
|
|
十三、畜牧業水花費 |
2555.39 |
|
|
十四、交通費搬家教育支出 |
|
|
|
十四、資源勘察的信息等費用支出 |
|
|
|
第十、企業服務業等撥出 |
|
|
|
第十六、財富管理經費支出 |
|
|
|
十二、捐助別中南部結余 |
|
|
|
18、必然資源海洋資源氣象站等開支 |
|
|
|
十八、個人住房維護教育支出 |
64.26 |
|
|
四十、油糧物品儲備量費用 |
|
|
|
二五一、災情治理及應急指揮的管理支出費用 |
|
|
|
二十三、其他費用支出 |
|
年初納入預估合計 |
3037.24 |
本年度支出費用自動求和 |
3011.02 |
用事業心股票基金填補收支明細差額 |
|
節余管理 |
|
期初結轉和盈余 |
|
年尾結轉和節余 |
26.22 |
總共 |
3037.24 |
總共 |
3037.24 |
2019一年度利潤部門預算表
院校:十萬
項目流程 |
當年度收錄加總 |
財政性補貼款薪水 |
上司補貼申請書薪資收入 |
事業上納入 |
營運利潤 |
附設行業繳納薪資收入 |
某些收錄 | ||||
功能分類 |
學科品牌 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
3037.24 |
3011.61 |
|
|
|
|
25.63 | |
208 |
|
|
社會生活后勤保障和就業率收入支出 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政管理事業有成的單位離退休之 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業企事編離離休 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
部門事業機構大多社會養老商業險商業險繳納費用付出 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機關行業事業上的行業職業化年金繳納結余 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
穩定穩定撥出 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
政府部門企業組織醫用 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
工作單位名稱醫療服務 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
畜牧業水經費支出 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
占農業的大部分 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
創業電腦運行 |
1368.88 |
1368.88 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
網絡轉為與營銷精準服務 |
1143.53 |
1117.9 |
|
|
|
|
25.63 | |
213 |
01 |
35 |
種植業網絡資源保證修復系統與用 |
69.2 |
69.2 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
房間確保經費支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
往房制度改革性支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
2019年終教育支出竣工決算表
政府部門:億元
品牌 |
年初費用支出 累計 |
基本性費用 |
頂目總支出 |
繳納上級領導支出費用 |
經驗收支 |
對復屬部門補貼政策性支出 | ||||
功能分類 |
考試科目簡稱 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
3011.02 |
1798.29 |
1212.73 |
|
|
| |
208 |
|
|
當今社會有效保障了和就業率收入支出 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政處企事業公司的離退體 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
視野行業離退體 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機關單位教育事業機關單位根本給養老穩定激費開支 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
部門人事部門職業化年金手機繳費教育支出 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生監督健康生活教育支出 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
政府部門事業的單位的單位整形 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業上計量單位醫學 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農業和林業水收入支出 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
農林 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業性加載 |
1342.66 |
1342.66 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科枝轉化率與推行精準服務 |
1143.53 |
|
1143.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
草業資源英文保護好清理與充分利用 |
69.2 |
|
69.2 |
|
|
| |
221 |
|
|
個人住房維護教育支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
公寓房創新費用支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
2019月度財政資金撥付收入水平收入支出結算的時候總表
的單位:百萬元
收益 |
支出費用 | ||||
產品 |
結算的時候數 |
大型項目 |
累計數 |
普通公益性預算表財政部門撥付 |
政府機關性新基金項目預算財政資金付款 |
一、應該通用估算民政審批 |
3011.61 |
一、應該通用貼心服務收支 |
|
|
|
二、政府性性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政性審批 |
|
二、外交史費用 |
|
|
|
|
|
三、防御教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安全管理經費支出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學總支出 |
|
|
|
|
|
六、數學技巧其他支出 |
|
|
|
|
|
七、企業文化度假游體育課與山東新農商軟件科技有限公司經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會中有效保障了和就業形勢總支出 |
|
304.7 |
|
|
|
九、清潔安全性支出 |
|
86.67 |
|
|
|
十、節能減排健康費用支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉統籌街道社區開支 |
|
|
|
|
|
十三、農業水教育支出 |
|
2529.76 |
|
|
|
第十三、交通線運載收支 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文地質勘察信息查詢等開支 |
|
|
|
|
|
15、行業精準服務企業等付出 |
|
|
|
|
|
第十五、科技金融費用支出 |
|
|
|
|
|
十二、協助另一個區域收支 |
|
|
|
|
|
18、自動資源的浮游生物氣象站等性支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房屋安全保障費用支出 |
|
64.26 |
|
|
|
二十二、糧油食品救災物資存量其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、地震災害治理及應急控制控制總支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、別撥出 |
|
|
|
年初利潤累計 |
3011.61 |
本年度經費支出加總 |
|
2985.39 |
|
月初財政支出撥付結轉和節余 |
|
歲末民政付款結轉和盈余 |
|
26.22 |
|
一、通常情況公共性費用預算財政部門審批 |
|
|
|
|
|
二、以政府性債卷估算財政預算付款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3011.61 |
總結 |
|
3011.61 |
|
2019年度目標尋常服務性財政預算預算財政預算審批付出預算表
標準:萬塊人民幣
頂目 |
預估合計 |
主要費用支出 |
的項目經費支出 | |||
功能鍵種類 題目簡碼 |
課程命名 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會存在維護和畢業生就業性支出 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
|
行政處事業機關單位機關單位離退休工資 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
02 |
企業方離離休 |
70.61 |
70.61 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門人事標準基礎頤養天年保險公司納費收支 |
161.1 |
161.1 |
|
208 |
05 |
06 |
公司的人事公司的職業角色年金繳納收支 |
72.99 |
72.99 |
|
210 |
|
|
環境衛生健康的費用 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
|
行政機關企業行業醫療保障 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的工作單位醫療衛生 |
86.67 |
86.67 |
|
213 |
01 |
|
農林業水付出 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
|
占農業的大部分 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
04 |
事業上開機運行 |
1342.66 |
1342.66 |
|
213 |
01 |
06 |
科技開發轉換與網絡推廣功能 |
1117.9 |
|
1117.9 |
213 |
01 |
35 |
農產品加工資原愛護復原與借助 |
69.2 |
|
69.2 |
221 |
|
|
房屋保駕護航費用 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
|
房屋改變教育支出 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
2985.39 |
1798.29 |
1187.1 |
2019年度目標應該公用設施預算表財政部門補貼款首要支出費用部門預算表
政府部門:萬美金
工程 |
加總 |
師預備費 |
通用專項資金 | ||
生活分類管理 項目編號 |
科目必稱呼 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
公司活動收支 |
1640.77 |
1640.77 |
|
301 |
01 |
根本月工資 |
214.43 |
214.43 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼政策 |
118.75 |
118.75 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助金費 |
56.43 |
56.43 |
|
301 |
07 |
考核公資 |
743.54 |
743.54 |
|
301 |
08 |
部門事業有成企業最基本社會社保養老金繳納費用 |
161.1 |
161.1 |
|
301 |
09 |
職業角色年金繳納 |
72.99 |
72.99 |
|
301 |
10 |
企業職員主要醫學穩定繳納 |
86.67 |
86.67 |
|
301 |
11 |
公務接待員治療津貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
的社會中質量保障網上繳費 |
14.93 |
14.93 |
|
301 |
13 |
個人住房住房基金 |
64.26 |
64.26 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的年薪福利性付出 |
107.67 |
107.67 |
|
302 |
|
貨物和服務培訓結余 |
83.69 |
|
83.69 |
302 |
01 |
辦公室費 |
13.28 |
|
13.28 |
302 |
02 |
油墨印刷費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
1.14 |
|
1.14 |
302 |
06 |
水電費 |
4.99 |
|
4.99 |
302 |
07 |
電力費 |
2.11 |
|
2.11 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理安全承包費 |
8 |
|
8 |
302 |
11 |
出差補貼 |
12.97 |
|
12.97 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
1.31 |
|
1.31 |
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
16 |
培訓課費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
17 |
因公招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門原工費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會專項經費 |
18.96 |
|
18.96 |
302 |
29 |
會員福利費 |
10.77 |
|
10.77 |
302 |
31 |
公務活動專車進行養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關交通管理加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外服務費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
99 |
其它的貨物和服務性收支 |
9.33 |
|
9.33 |
303 |
|
對我們和家中的補貼費 |
70.83 |
70.83 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
27.21 |
27.21 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
43.19 |
43.19 |
|
303 |
05 |
過日子補助費 |
0.11 |
0.11 |
|
303 |
07 |
醫用費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己農業科技產量補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的對自身和家長的補貼費 |
0.32 |
0.32 |
|
310 |
|
資本性撥出 |
3 |
|
3 |
310 |
02 |
企業辦公裝備租賃費 |
3 |
|
3 |
310 |
03 |
轉用機租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
消息無線網絡及小軟件折舊費更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛使用置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
同一公路網手段租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
文物古跡和成列品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿固定資產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
另一資本性其他支出 |
|
|
|
累計數 |
1798.29 |
1711.6 |
86.69 |
2019年一樣通用竣工決算不需要捐款“三公”勞務費花費及行政單位程序運行勞務費花費花費竣工決算表
行業:億元
大部分服務性財政局預算財政局審批“三公”資金 |
工商登記運營 經費支出結算的時候數 | |||||||||||
總計 |
因公回國 (境)費 |
公務接待專用車添置及運轉費 |
國家公務迎送費 | |||||||||
小計 |
因公專車 購置費費 |
公務活動租車 運轉費 | ||||||||||
項目預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
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1 |
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1 |
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2019當年度國家性貨幣基金民政預算民政補貼款其他支出部門預算表
方:十萬
大型項目 |
總金額 |
最基本其他支出 |
工程項目付出 | |||
特點等級分類 科目表商品編號 |
幾個會計科目名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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累計數 |
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無國家性理財產品費用預算財政廳捐款費用的廠家,仍選擇該電子表格式,并在本表下邊作下傾述明:
注:上海市松江區農業技術推廣中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度財力流動負債時候表 | ||||
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的金額方:萬余元 | ||
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次數 |
意義 | ||
期初數 |
月底數 |
今年初數 |
年尾數 | |
一、凈資產總計 |
—— |
—— |
2538.31 |
2554.82 |
(一)流動性債務 |
—— |
—— |
1516.28 |
1599.74 |
(二)比較固定資金 |
—— |
—— |
1668.81 |
1671.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
3819 |
3819 |
172.17 |
172.17 |
⛄ 2.公用的設備(臺/套/輛) |
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ౠ 這之中:(1)避免(輛) |
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ဣ 似的公務活動租車 |
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ꦉ 聯合執法巡邏出行用車 |
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🥂 特種車輛靠譜水平私車 |
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ౠ 同一私家車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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🐻 4.其他的固定不變金融資產 |
—— |
—— |
1496.64 |
1499.64 |
꧋ 減:連續折舊費及減值需備 |
—— |
—— |
655.78 |
725.73 |
(三)長久股權質押投資 |
—— |
—— |
9 |
9 |
(四)長時間國債成本 |
—— |
—— |
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(五)在建網工程建筑 |
—— |
—— |
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(六)神圣股本 |
—— |
—— |
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🐬 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
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(七)別股本 |
—— |
—— |
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二、欠債自動求和 |
—— |
—— |
1367.75 |
1584.84 |
三、凈凈資產總計 |
—— |
—— |
1170.55 |
969.98 |
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算
情形反映
一、觀于杭州市松江區占農業的大部分技術工藝線上推廣重心2019財政年度凈收入收入支出預算總體設計狀況說
武漢市松江區林業工藝推行中間2019🌃年度收入總計為3037.24萬元、支出總計為3011.02元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加599.35萬元、573.13萬元。主要原因:專項資金增加。
二、對蘇州市松江區水產業技能精準投放中心局2019月度個人收入部門預算現象說明書怎么寫
年初ꦦ收入合計3037.24萬元,其中:財政撥款收入3011.61萬元,占99%;其他收入25.63萬元,占1%。
三、關與杭州市松江區種植業水平推廣營銷中2019全年撥出部門預算情形闡明
本年度🅘支出合計3011.02元,其中:基本支出1798.29萬元,占59.72%;項目支出1212.73萬元,占40.28%。
四、光于杭州市松江區農牧業技藝線上推廣中心的2019年國庫捐款薪資收入教育支出總體目標情況下表明
滬市松江區農林技術應用線上推廣主2019ꦐ年度財政撥款收支總決算3011.61萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加672.59萬元,增長28.7%。主要原因:專項經費增加。
五、有關于鄭州市松江區綠植基地新技術營銷服務中心2019半年度一半公用項目預算財政局補貼款總支出預算情形解釋
(一)普遍公開概算財政局審批花費竣工決算環境承載力的情況
蘇州市松江區現代農業技術性使用心中2019ꦜ年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,占本年支出合計的99%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加646.37萬元,增長27.63%。主要原因:專項經費增加。
(二)正常公共服務估算財政資金補貼款費用支出 竣工決算設計現象
濟南市松江區綠植基地的技術擴大中心點2019🍌年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2985.39萬元,占100%。
(三)普遍公共服務估算財政資金捐款付出部門預算具有的情況
東莞市松江區林果業技巧營銷推廣中間2019𒊎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2542.56萬元,支出決算為2985.39萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:專項經費增加。其中:
1🐽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)70.61萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為106.78萬元,支出決算為70.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調整預算。
2𓄧、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)161.1萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為189.59萬元,支出決算為161.1萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。
3🥃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)72.99萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為75.83萬元,支出決算為72.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調減預算。
4、🍬醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)86.67萬元。主要用于:本單位醫療保險繳費支出。年初預算為90.05萬元,支出決算為86.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中呢,調減概預算。
5、林果和林業水費用支出 (類)林果(款) 🌳事業運行(項)1342.66萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1205.81萬元,支出決算為1342.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增預算。
6♌、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)1117.9萬元,主要用于補貼穩定農民收入的各項專項。年初預算為808.12萬元,支出決算為1117.9萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增項目資金。
7🐼、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)69.2萬元,主要用于其他農業支出的各項專項。年初預算為0萬元,支出決算為69.2萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加項目。
8、♋住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)64.26萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為66.35萬元,支出決算為64.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:在工作中干部職工辭職。
六、至于傷害市松江區現代農業技術應用推薦基地2019國庫年度一般來說公眾估算國庫補貼款基本的收入支出部門預算現象表示
東莞市松江區農產品加工能力活動推廣重點2019𒁏年度一般公共預算財政撥款基本支出1798.29萬元,包括人員經費1711.6萬元,公用經費86.69萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1640.77萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出83.69萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3、對個人及家庭的補助70.83萬元,主要用于退休費、住房公積金、撫恤金等。
4、資本性支出3萬元,主要用于購買設備。
七、關于上海市松江區農業技術推廣中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費不需要審批性支出部門預算總的事情闡明。
廣州市松江區農林業技藝營銷咨詢中心2019꧙年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。
2019✤年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.2萬元,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)萬元,;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,;公務接待費支出決算減少0.2萬元。公務接待費支出減少的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”事業費財政部門撥付付出部門預算具體化前提證明。
沈陽市松江區農耕新技術活動推廣重心2019季度無“三公”金費國庫撥付教育支出。
八、管于佛山市松江區林果技術設備線上推廣重心2019年終現政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政廳審批結余部門預算狀態這說明
天津市松江區漁業技木網絡推廣機構2019年終無縣政府性私募基金成本預算財政資金補貼款費用。
九、國有土地資產管理生產決算民政付款狀態表明
重慶市松江區農林牧能力宣傳推廣平臺2019月度無國家資產銷售估算國庫付款開支。
十、相關極為重要裝修細節的事情表明
(一)政府機關電腦運行資金投入結余情況下
滬市松江區農業科技技藝產品推廣中心局2019全年度硅化物關加載預備費收入支出。
(二)地方政府招標采購性支出的情況
武漢市松江區農耕技術應用活動推廣中心點2019𝓰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為3萬元,其中:貨物采購金額3萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)貨車、房源專項 暫用的情況
1、避免
無。
2、房屋面積
上海市松江區農業技術推廣中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算效績處理情況發生
🎉上海市松江區農業技術推廣中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位未建立預算績效管理制度,編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額656.88萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元;績效自評的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
🐷一、財政預算資金性支出性補貼款年收入:指廠家年初度從本級財政預算資金性支出性單位部門獲取的財政預算資金性支出性補貼款,例如普遍公共信息預決算財政預算資金性支出性補貼款和以政府性資金預決算財政預算資金性支出性補貼款。
🌞二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
🐼三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
🅠四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、月初結轉和盈余:就是指去年度尚末到位、結轉到當年度按光于規定標準再次動用的周轉金。
ꦺ六、半一當年結轉和節余:指本一當年度或現在一當年概算確定、因客觀事實必備條件發現變始終無法按原進度表快速執行,需超時到過后一當年按有關的信息歸定隨時操作的費用。
七、常規結余:指組織為基本保障單位正常情況下機器運行、完工日常工作中工作中任務而產生的某項結余。
💛八、樓盤費用:指企業單位為搞定指定區域的行政部門級任務級任務或衛生事業壯大學習目標,在首要費用認知能力會出現的一項費用。
💮九、管理的收支:指企事業機構在專業性游戲生活方案及輔助游戲生活方案外大力開展非單獨的記帳管理的游戲生活方案造成的收支。
ܫ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌊十一月、政府機關執行金費:指行政部門行業和對比國家地方公務員法服務管理的人事行業的使用平常共公工程預算財務付款籌劃的最基本其他支出費用中的平時公用設施金費其他支出費用。